根据集团公司《内部控制体系建设工作实施方案》工作安排,公司内部控制规范工作现已进入内控评价阶段。为了配合国资委及集团公司的要求,使内控评价工作有序、有效的开展,稽核审计部依据《企业内部控制基本规范》、应用指引、评价指引及公司内部控制制度,结合公司实际情况,制定2023-2025年内控体系监督评价工作计划。
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- 发布时间:2023-06-14
 

